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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0009521
Monto de la Factura
₲ 10.023.250
Nro. Solicitud de Transferencia
132443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.531.929

Retención DNCP
₲ 35.719
Retención IVA
₲ 273.361
Retención Renta
₲ 182.241
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA YUTEÑA S.A.
RUC
80023705-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99461
Monto Contrato
₲ 143.142.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.181.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.181.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)