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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0019228
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90204
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA YUTEÑA S.A.
RUC
80023705-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99461
Monto Contrato
₲ 143.142.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.181.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.181.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)