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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 37.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.661

Retención DNCP
₲ 134
Retención IVA
₲ 1.023
Retención Renta
₲ 682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-101225
Monto Contrato
₲ 124.642.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.618.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.618.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278746
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 25"SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 278746
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)