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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180181
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.582

Retención DNCP
₲ 4.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-101225
Monto Contrato
₲ 124.642.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.618.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.618.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278746
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 25"SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 278746
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)