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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 28.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157410
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.082.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97206
Monto Contrato
₲ 28.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.705.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.705.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu