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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001555
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.478.694

Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
₲ 31.125

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93203
Monto Contrato
₲ 189.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.623.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.623.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma