Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.224.524
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 264.545
Retención Renta
₲ 176.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93203
Monto Contrato
₲ 189.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.623.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.623.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma