Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 3.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.142.994
Retención DNCP
₲ 11.778
Retención IVA
₲ 90.137
Retención Renta
₲ 60.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93203
Monto Contrato
₲ 189.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.623.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.623.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma