Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011621
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            15606
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-03-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-03-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
        
                                    RUC
                            
            80011037-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            59
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-14-89431
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 99.570.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 93.053.572
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 93.053.572
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            276651
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        