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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001141
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56835
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.082

Retención DNCP
₲ 4.918
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-96540
Monto Contrato
₲ 114.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.296.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.739.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)