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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004897
Monto de la Factura
₲ 8.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.546.165

Retención DNCP
₲ 29.493
Retención IVA
₲ 225.709
Retención Renta
₲ 150.473
Multa
₲ 1.324.160

Datos del Contrato

Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-103196
Monto Contrato
₲ 158.084.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.056.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.056.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279351
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)