Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000091
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.300.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            110695
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.300.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOUNCH PY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80069215-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            135
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-14-87426
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 164.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 156.626.703
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 156.626.703
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            260216
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE MARIANO R. ALONSO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        