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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067062
Monto de la Factura
₲ 2.709.850
Nro. Solicitud de Transferencia
67421
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.224.737

Retención DNCP
₲ 9.657
Retención IVA
₲ 73.905
Retención Renta
₲ 49.270
Multa
₲ 352.281

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97330
Monto Contrato
₲ 95.873.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.595.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.595.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)