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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001251
Monto de la Factura
₲ 15.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.356.336

Retención DNCP
₲ 55.664
Retención IVA
₲ 426.000
Retención Renta
₲ 284.000
Multa
₲ 2.498.000

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99460
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.496.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.373.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)