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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001255
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.838.574

Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
₲ 1.723.200

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99460
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.496.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.373.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)