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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006962
Monto de la Factura
₲ 27.137.210
Nro. Solicitud de Transferencia
212903
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.273.753

Retención DNCP
₲ 98.681
Retención IVA
₲ 740.106
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-201898
Monto Contrato
₲ 787.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.689.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.689.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389184
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - SBE N° 02/2021 "SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS OFIMÁTICAS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio