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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0000300
Monto de la Factura
₲ 13.282.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.499.437

Retención DNCP
₲ 46.851
Retención IVA
₲ 362.250
Retención Renta
₲ 362.250
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-209842
Monto Contrato
₲ 575.378.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.429.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.429.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401975
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2021 SBE "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio