Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001141
Monto de la Factura
₲ 13.282.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.379.290
Retención DNCP
₲ 46.368
Retención IVA
₲ 362.250
Retención Renta
₲ 483.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-209842
Monto Contrato
₲ 575.378.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.429.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.429.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401975
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2021 SBE "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio