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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 98.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.130.082

Retención DNCP
₲ 352.736
Retención IVA
₲ 2.699.509
Retención Renta
₲ 1.799.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105010
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.168.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.168.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285954
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio