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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 4.154.310
Nro. Solicitud de Transferencia
89257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.673

Retención DNCP
₲ 14.804
Retención IVA
₲ 113.300
Retención Renta
₲ 75.533
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105010
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.168.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.168.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285954
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio