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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40068
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.558.894

Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 905.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105161
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287556
Nombre de la Licitación
SERVIO DE PRODUCCION DE SPOTS AUDIOVISUALES PARA EL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio