Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013333
Monto de la Factura
₲ 14.630.615
Nro. Solicitud de Transferencia
35677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.184.874
Retención DNCP
₲ 55.992
Retención IVA
₲ 104.075
Retención Renta
₲ 285.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-117817
Monto Contrato
₲ 701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.169.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.169.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio
