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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013707
Monto de la Factura
₲ 4.050.253
Nro. Solicitud de Transferencia
63372
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.929.696

Retención DNCP
₲ 15.541
Retención IVA
₲ 25.726
Retención Renta
₲ 79.290
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-117817
Monto Contrato
₲ 701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.169.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.169.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio