Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009810
Monto de la Factura
₲ 8.809.283
Nro. Solicitud de Transferencia
45992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.547.081
Retención DNCP
₲ 33.801
Retención IVA
₲ 55.945
Retención Renta
₲ 172.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-117817
Monto Contrato
₲ 701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.169.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.169.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio
