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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061017
Monto de la Factura
₲ 9.239.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.239.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
099-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-68055
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.592.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.795.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235091
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH