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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010733
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.468.295

Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
052/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208581
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.886.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.572.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLASTICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta