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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005654
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
3/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12014-15-104984
Monto Contrato
₲ 144.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.788.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.788.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289839
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer