Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 8.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.862.434
Retención DNCP
₲ 29.470
Retención IVA
₲ 227.864
Retención Renta
₲ 227.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-198753
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.718.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.173.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado