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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 8.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.066.641

Retención DNCP
₲ 30.237
Retención IVA
₲ 233.782
Retención Renta
₲ 233.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-198753
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.718.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.173.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado