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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 21.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.356.695

Retención DNCP
₲ 76.301
Retención IVA
₲ 589.964
Retención Renta
₲ 589.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-198753
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.718.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.173.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado