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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013013
Monto de la Factura
₲ 957.332
Nro. Solicitud de Transferencia
107405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.111

Retención DNCP
₲ 3.377
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-199192
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.531.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.342.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado