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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 15.728.741
Nro. Solicitud de Transferencia
178483
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.801.460

Retención DNCP
₲ 55.479
Retención IVA
₲ 428.966
Retención Renta
₲ 428.966
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-202449
Monto Contrato
₲ 375.237.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.762.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.169.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia