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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-014-0002913
Monto de la Factura
₲ 1.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.698

Retención DNCP
₲ 6.540
Retención IVA
₲ 50.564
Retención Renta
₲ 50.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-214876
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.475.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.475.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405382
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores