Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-014-0003476
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.471.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            212904
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.384.277
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.189
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 40.118
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 40.118
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
        
                                    RUC
                            
            80029153-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11002-22-214876
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 55.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.475.299
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 49.475.299
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405382
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        