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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
06-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLAS ROGELIO FLEITAS BAEZ
RUC
1090375-5
Número de Contrato
207680
Código de Contratación (CC)
CO-23006-11-28941
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.103.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.103.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207680
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena