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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 30.883.050
Nro. Solicitud de Transferencia
62965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.883.050

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
221766/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23006-11-43782
Monto Contrato
₲ 160.013.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.187.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.187.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221766
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena