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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016894
Monto de la Factura
₲ 38.545.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.656.070

Retención DNCP
₲ 137.362
Retención IVA
₲ 1.051.241
Retención Renta
₲ 700.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-93565
Monto Contrato
₲ 688.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.750.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.750.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272680
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 12/2014 "SERVICIOS DE FOTOCOPIADO - PLURIANUAL 2014 - 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion