Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010598
Monto de la Factura
₲ 23.489.092
Nro. Solicitud de Transferencia
45030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.337.699
Retención DNCP
₲ 83.707
Retención IVA
₲ 640.612
Retención Renta
₲ 427.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-93565
Monto Contrato
₲ 688.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.750.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.750.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272680
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 12/2014 "SERVICIOS DE FOTOCOPIADO - PLURIANUAL 2014 - 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion
