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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011855
Monto de la Factura
₲ 46.508.850
Nro. Solicitud de Transferencia
74468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.229.071

Retención DNCP
₲ 165.741
Retención IVA
₲ 1.268.423
Retención Renta
₲ 845.615
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-93565
Monto Contrato
₲ 688.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.750.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.750.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272680
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 12/2014 "SERVICIOS DE FOTOCOPIADO - PLURIANUAL 2014 - 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion