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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001951
Monto de la Factura
₲ 9.852.634
Nro. Solicitud de Transferencia
115271
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.369.676

Retención DNCP
₲ 35.111
Retención IVA
₲ 268.708
Retención Renta
₲ 179.139
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-100654
Monto Contrato
₲ 309.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.648.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.648.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272839
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 08/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion