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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 782.227
Nro. Solicitud de Transferencia
43521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.559

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 234.668
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-97935
Monto Contrato
₲ 48.784.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.670.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.670.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep