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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 10.622.727
Nro. Solicitud de Transferencia
174210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.368.631

Retención DNCP
₲ 41.641
Retención IVA
Retención Renta
₲ 212.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-94477
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.845.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.845.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep