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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004741
Monto de la Factura
₲ 921.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.855

Retención DNCP
₲ 3.282
Retención IVA
₲ 25.118
Retención Renta
₲ 16.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
93/2005
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108570
Monto Contrato
₲ 423.787.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.783.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.783.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, productos plásticos y herramientas menores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional