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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 1.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.372.267

Retención DNCP
₲ 5.142
Retención IVA
₲ 39.355
Retención Renta
₲ 26.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-107686
Monto Contrato
₲ 393.913.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.586.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.586.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Aire Acondicionado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional