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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004511
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546

Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Abierto N° 12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115758
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.991.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291965
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior