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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346

Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-107082
Monto Contrato
₲ 311.552.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.060.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.060.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática y Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional