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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002848
Monto de la Factura
₲ 91.567.300
Nro. Solicitud de Transferencia
103868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.078.837

Retención DNCP
₲ 326.313
Retención IVA
₲ 2.497.290
Retención Renta
₲ 1.664.860
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108101
Monto Contrato
₲ 582.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.895.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.895.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional