Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002860
Monto de la Factura
₲ 10.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104399
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.510.769
Retención DNCP
₲ 35.640
Retención IVA
₲ 272.755
Retención Renta
₲ 181.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108101
Monto Contrato
₲ 582.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.895.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.895.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional