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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003354
Monto de la Factura
₲ 5.779.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.199

Retención DNCP
₲ 20.596
Retención IVA
₲ 157.623
Retención Renta
₲ 105.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
78/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108315
Monto Contrato
₲ 373.502.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.813.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.813.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional