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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016309
Monto de la Factura
₲ 16.578.880
Nro. Solicitud de Transferencia
81130
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.087.762

Retención DNCP
₲ 63.647
Retención IVA
₲ 102.743
Retención Renta
₲ 324.728
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Abierto N° 05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108311
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.161.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.161.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior